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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 164002
Data de emissão 13/06/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 855,00
Valor Liquidado R$ 855,00
Valor Pago R$ 855,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICUILOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA.PI CONFORME NOTA FISCAL.
CPF do Ordenador ***592583**
Dados do Credor
Nome do Credor TRILHA VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ ***818230001**
Endereço AVENIDA JOAO XXIII, 3333, CENTRO, CEP:64.051-010
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICUILOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA.PI CONFORME NOTA FISCAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/06/2019 25 1 855,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/06/2019 855,00