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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 291002
Data de emissão 18/10/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 884,00
Valor Liquidado R$ 884,00
Valor Pago R$ 884,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICUILOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SUSSUAPARA.PI CONFORME NOTA FISCAL.
CPF do Ordenador ***001863**
Dados do Credor
Nome do Credor TRILHA VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ ***818230001**
Endereço AVENIDA JOAO XXIII, 3333, CENTRO, CEP:64.051-010
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICUILOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SUSSUAPARA.PI CONFORME NOTA FISCAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/10/2019 25 1 884,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
18/10/2019 884,00