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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 32005
Data de emissão 01/02/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 28,25
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM NOME DE (ANTONIO JOAO DA ROCHA) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021
CPF do Ordenador ***001863**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO 759, 759, CENTRO/SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM NOME DE (ANTONIO JOAO DA ROCHA) REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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