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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 222001
Data de emissão 10/08/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 93,83
Valor Liquidado R$ 93,83
Valor Pago R$ 93,83
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E ENVIO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS PARA EMAILs DE GESTORES MUNICIPAIS - CONF. NOTA FISCAL Nº 0032609
CPF do Ordenador ***001863**
Dados do Credor
Nome do Credor ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA ME
CPF/CNPJ ***415800001**
Endereço AV SANTOS DOMUNT No1060, 0, BOA VISTA, CEP:
Cidade LOMDRINA/PR
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E ENVIO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS PARA EMAILs DE GESTORES MUNICIPAIS - CONF. NOTA FISCAL Nº 0032609
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/08/2021 26 1 93,83
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/08/2021 93,83