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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 23002
Data de emissão 23/01/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
Valor Empenhado R$ 700,00
Valor Liquidado R$ 700,00
Valor Pago R$ 700,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (COMPRESSOR DINAMICO) PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 001280
CPF do Ordenador ***430453**
Dados do Credor
Nome do Credor A C DE ARAUJO LTDA
CPF/CNPJ ***528030001**
Endereço RUA DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO, 486, CENTRO-SUL, CEP:64.000-970
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Equipamentos e Material Permanente
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (COMPRESSOR DINAMICO) PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 001280
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/01/2023 25 1 700,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
26/01/2023 700,00