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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 291025
Data de emissão 18/10/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
Valor Empenhado R$ 396,00
Valor Liquidado R$ 396,00
Valor Pago R$ 396,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E VIDROS ELETRICOS DO CAMINHA PIPA DO MUNICIPIO
CPF do Ordenador ***001863**
Dados do Credor
Nome do Credor ALBERTO ANTONIO DE SOUSA
CPF/CNPJ ***453543**
Endereço RUA SANTIAGO, 203, CENTRO, CEP:64.600-000
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E VIDROS ELETRICOS DO CAMINHA PIPA DO MUNICIPIO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/10/2023 5 1 396,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/10/2023 11,88
27/10/2023 384,12